(单选题)内部审计师通过评估控制制度以减少构成安全威胁的漏洞而实施的业务,是:()
A安全审计业务
B运营审计业务
C合规性审计业务
D程序审计业务
相关专题: 审计业务 合规性 审计师
有疑问?点此联系我们
收藏该题
查看答案
A安全审计业务
B运营审计业务
C合规性审计业务
D程序审计业务
我国注册会计师的法定审计业务中,包括办理法律、行政法规规定的其他审计业务,出具相应的审计报告。这类业务中包括合同遵循情况的审计业务和清算报表审计业务。()
此题为判断题(对,错)。
下列有关审计工作底稿归档期限的表述中,正确的是( )。
A、如果完成审计业务,归档期限为审计报告日后60天内
B、如果完成审计业务,归档期限为审计报告日后30天内
C、如果未能完成审计业务,归档期限为外勤审计工作中止日后30天内
D、如果未能完成审计业务,归档期限为审计业务中止日后30天内