根据《银行业金融机构内部审计指引》,银行业金融机构应建立审计全系统经营管理行为的内部审计部门,可设立一名首席审计官负责全系统的审计工作。首席审计官由董事会任命并纳入银行业金融机构高级管理人员任职资格核准范围,首席审计官岗位变动要事前向()报告。

A.中国人民银行

B.中国证监会

C.中国银监会

D.中国保监会

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  • 某机构要求其首席审计官对违反行为守则的情况进行监测和报告。那么,该首席审计官应该:()
    A.审查并裁定所有投诉
    B.在负责监督行为守则的委员会发挥领导作用
    C.制定具体程序,确定公司将向所有员工明确传达行为守则内容
    D.以顾问身份参与旨在裁定违法行为的委员会的相关工作
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  • ()不得担任授信审查委员会的成员。

    A、行长

    B、首席审计官

    C、高层管理人员

    D、非执行董事

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  • 以下哪种对内部审计中使用的“风险评估”一词的说法不正确?()

    A、风险评估是将被审计活动中所发现风险的预期水平用金额表示的一种判断过程。首席审计官可以利用这一金额选取能导致审计节约额最大的审计业务客户

    B、首席审计官应将各种渠道的信息用于风险评价过程,包括与董事会、管理层、外部审计师的讨论,审查法规,分析财务和经营数据

    C、风险评估是对有关可能的不利情况和/或事件所作专业判断进行评价和综合的一个系统过程,并为形成内部审计日程表提供手段

    D、首席审计官可以依据审计或初步调查的结果随时修正对审计业务客户的风险评估水平,并对工作日程表进行适当调整

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  • 首席审计官至少()一次向董事会和高管层提交一次工作报告。

    A、1年

    B、2年

    C、1个月

    D、半年

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  • 审计委员会通过以下哪项加强了组织的控制流程?()
    A.安排内部审计活动负责与政府机构相互联系
    B.让首席审计官来选择外部审计师
    C.对首席审计官提出的建议进行后续追踪
    D.批准内部审计活动政策
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