对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论()。
A.在审计报告中反映这一情况
B.相关内部控制不可信赖
C.采购部主任没有执行采购程序
D.可能发生多次类似采购行为
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保险公司内部控制体系不包括()。
A.内部控制组建
B.内部控制基础
C.内部控制程序
D.内部控制保证
内部控制测评的正确步骤是( )。
A调查了解内部控制→对内部控制进行初步评价→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试→对内部控制进行再评价
B对内部控制进行初步评价→调查了解内部控制→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试→对内部控制进行再评价
C对内部控制进行初步评价→调查了解内部控制→对内部控制进行再评价→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试
D对内部控制进行初步评价→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试→调查了解内部控制→对内部控制进行再评价
下列关于现场检查中测试的步骤顺序正确的是()
A、了解内部控制环节,初步评价内部控制制度,实施实质性测试,评价内部控制,实施符合性测试
B、了解内部控制环节,实施实质性测试,初步评价内部控制制度,评价内部控制,实施符合性测试
C、了解内部控制环节,初步评价内部控制制度,实施符合性测试,评价内部控制,实施实质性测试
D、了解内部控制环节,实施符合性测试,初步评价内部控制制度,评价内部控制,实施实质性测试