(单选题)一家在A国经营的中型国有公司规模不断扩大,管制部门认为应该设立内部审计活动,并确定首席审计官必须是注册内部审计师,而且要向公司新成立的审计委员会直接报告。A国对于国有公司的内部审计有法定要求。以下陈述哪项最能保证新任首席审计官的独立性?()

A内部审计活动的设立要记录在公司的规章制度中

BA国对内部审计的法定要求

C首席审计官要向审计委员会报告工作

D首席审计官必须是注册内部审计师

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    A、内部审计活动的设立要记录在公司的规章制度中

    B、A国对内部审计的法定要求

    C、首席审计官要向审计委员会报告工作

    D、首席审计官必须是注册内部审计师

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  • 新成立的内部审计部门正在起草章程。以下哪项是对写入章程的、恰当的组织地位作出的最佳表述?()
    A.首席审计官应该向首席行政执行官报告,但不应与董事会接触
    B.首席审计官应该是董事会下属的审计委员会的成员
    C.首席审计官应该是向首席财务官报告的参谋官员
    D.首席审计官应该向行政副总裁报告
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  • 会议期间,首席审计官建议董事会建立企业社会责任(CSR)政策并开始规划企业社会责任项目。董事会拒绝这个建议,说这不是他们应承担的角色,并且组织不能同时向其股东以及社会和环境履行其义务。首席审计官最好的回应是:()
    A.不建立企业社会责任政策会对组织构成重大风险
    B.建立企业社会责任政策是一个合规性问题
    C.现在可以推迟创建政策和项目,但以后应考虑
    D.实施企业社会责任政策不需要投资太多的时间和金钱
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  • 在对合同进行检查时,首席审计官怀疑供应商在合同招标过程中获得不正当利益。在获知首席执行官是供应商所在公司董事会的成员之后,首席审计官应采取何种行动?()
    A.向高级管理层,不包括该首席执行官,提交一份报告草案
    B.与组织的外部审计师联系以寻求协助
    C.收集证明材料,向审计委员会的主席报告该审计发现
    D.立即通知董事会
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    A内部审计活动的设立要记录在公司的规章制度中

    BA国对内部审计的法定要求

    C首席审计官要向审计委员会报告工作

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