下列各项中,属于增值税的视同销售行为应当征收增值税的是()。

A.某电器公司将自产的灯泡用于职工宿舍

B.某超市将购进的大米作为福利发给促销员

C.某建筑公司将外购的建筑材料用于本公司在建工程

D.某连锁商店将畅销商品移送到当地另外一家同名连锁店

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  • (2017年)某企业为增值税一般纳税人,根据税务机关规定每5天预缴一次增值税。2019年5月当期进项税额为40万元,销项税额为90万元,已经预缴的增值税60万元,则月末企业的会计处理应为()。
    A.借:应交税费—未交增值税100000
    贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
    100000
    B.借:应交税费—应交增值税(转出多交增值税)
     100000
    贷:应交税费—未交增值税 100000
    C.借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
     100000
    贷:应交税费—未交增值税100000
    D.借:应交税费—未交增值税100000
    贷:应交税费—应交增值税(转出多交增值税)100000
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  • 下列有关增值税的月末结转的说法正确的有(   )。

    A月份终了,企业应将当月发生的应交未交增值税税额,借记“应交税费——应交增值税(转

    出未交增值税)”科目,贷记“应交税费——未交增值税”科目

    B月份终了,企业应将当月多交的增值税税额,借记“应交税费——应交增值税(未交增值税)”科目,贷记“应交税费——应交增值税(转出多交增值税)”科目

    C未交增值税在以后月份上交时,借记“应交税费——应交增值税(已交税金)”科目,贷记“银行存款”科目

    D月份终了,企业应将当月多交的增值税税额,借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“应交税费——应交增值税(转出多交增值税)”科目

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  • 计算进口设备增值税的公式正确的是()。
    A.进口设备增值税;到岸价X增值税税率
    B.进口设备增值税=FOBX增值税税率
    C.进口设备增值税=(FOB+国际运费)×增值税税率
    D.进口设备增值税=(FOB+国际运费+运费保险费+关税+消费税)×增值税税率

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  • 增值税一般纳税人期末终了,结转本期多交增值税的会计分录为()。

    A、借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费—未交增值税

    B、借:应交税费—未交增值税贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)

    C、借:应交税费—应交增值税(转出多交增值税)贷:应交税费—未交增值税

    D、借:应交税费—未交增值税贷:应交税费—应交增值税(转出多交增值税)

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  • 下列有关增值税的表述中,的有( )。
    A.企业交纳当月应交的增值税,应借记“应交税费——应交增值税(已交税金)”科目B.企业交纳以前期间未交的增值税,应借记“应交税费——未交增值税”科目C.月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目D.月度终了,企业只需将当月应交未交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目
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