申请上市的企业在向中国证监会申请出具监管意见书时,应提交的关于公司内部控制情况应包括内容有()。
A.公司内部控制制度建立情况B.公司内部控制制度执行情况C.会计师事务所对公司内部控制的整体评价意见D.律师事务所对公司内部控制的整体评价意见

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  • 下列会计师事务所,不属于XYZ会计师事务所的网络事务所的是(  )。

    A、XYZ会计师事务所和A会计师事务所拥有共同的质量控制政策和程序

    B、XYZ会计师事务所和B会计师事务所共享审计手册或审计方法

    C、XYZ会计师事务所和C会计师事务所拥有共同的经营战略

    D、XYZ会计师事务所和D会计师事务所使用一个共同的品牌作为会计师事务所名称的一部分

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  • 内部控制测评的正确步骤是()。
    A.调查了解内部控制→对内部控制进行初步评价→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试→对内部控制进行再评价B.对内部控制进行初步评价→调查了解内部控制→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试→对内部控制进行再评价C.对内部控制进行初步评价→调查了解内部控制→对内部控制进行再评价→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试D.对内部控制进行初步评价→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试→调查了解内部控制→对内部控制进行再评价
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  • 社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,应该测试内部控制有效性的情况是()。
    • A在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为内部控制的设置极不健全

    • B在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为内部控制风险较低

    • C在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为内部控制风险较高

    • D在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为难以对内部控制的健全性作出评价

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  • 根据《内部控制审计指引》,内部控制审计的类型有()。

    A、单独进行的内部控制审计

    B、整合进行的内部控制审计

    C、了解内部控制

    D、测试内部控制

    E、评价内部控制

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  • 【单选题】(2019年真题)根据《证券公司内部控制指引》,下列关于证券公司内部控制的说法正确的是()Ⅰ.业务创新的内部控制不属于证券公司内部控制Ⅱ.信息系统的内部控制属于证券公司内部控制Ⅲ.分支机构内部控制属于证券公司内部控制Ⅳ.人力资源管理内部控制属于证券内部控制


    A、Ⅰ、Ⅲ、ⅣB、Ⅰ、Ⅱ、ⅣC、Ⅰ、Ⅱ、ⅢD、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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  • 验收并公布无规定动物疫病区的部门是()

    A.农业部

    B.省级人民政府

    C.省级啓医行政管理部门

    D.县级人民政府

    E.省卫生厅
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  • 《中华人民共和国公职人员政务处分法》规定:篡改、伪造本人档案资料的,予以记过或者记大过;情节严重的,予以_______。()

    A.严重警告或者记大过B.降级或者撤职C.撤职或者开除D.留党察看或者撤职
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  • 2024年全国保密宣传教育月的主题是()。(2024)
    A.贯彻落实保密法。你我都是护密人

    B.国家利益高于一切,保密责任重于泰山

    C.筑牢保密防线,维护国家安全

    D.共筑保密防线,公民人人有责
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  • 使用CoreHTML删除和替换节点的方法如下:
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  • 防范和应对企业危机的意识有哪些()。

    A.“生于忧患”的危机意识B.“童叟无欺”的诚信意识C.“顾客利益至上”的公众意识D.“无所不及”的沟通意识E.“敢于否定自我”的创新意识
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